| Número do contrato Modalidade do contrato  | 
                                        Nome do contratado CPF/CNPJ  | 
                                        Secretaria Objeto  | 
                                        Data | 
                                        Vigência | Situação Data situação  | 
                                        
                                        
                                             | 
                                    
| 
                                                    0336    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS).  | 
                                                     31/05/2019 810,10  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0335    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).  | 
                                                     31/05/2019 17.194,85  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0334    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS).  | 
                                                     31/05/2019 3.896,85  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0333    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS).  | 
                                                     31/05/2019 1.980,95  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0332    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).  | 
                                                     31/05/2019 4.571,20  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0331    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO.  | 
                                                     31/05/2019 6.150,76  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0330    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS).  | 
                                                     31/05/2019 2.935,18  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0329    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).  | 
                                                     31/05/2019 8.408,06  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0328    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS)  | 
                                                     31/05/2019 1.367,60  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0327    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS)  | 
                                                     31/05/2019 683,80  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0326    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).CONFORME HOMOLOGAÇÃO.  | 
                                                     31/05/2019 3.655,60  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    002    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Capas de Processo para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cabo Frio - RJ.  | 
                                                     10/05/2019 14.950,00  | 
                                                    10/05/2019  10/11/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    002    ADITIVO DE PRAZO E PREÇO  | 
                                                    
                                                    ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS 39.185.269/0001-25  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE, conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I.  | 
                                                     03/05/2019 2.000.727,12  | 
                                                    04/05/2019  04/05/2020  | 
                                                    ||
| 
                                                    0284    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR.  | 
                                                     02/05/2019 11.036,07  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    0283    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO.  | 
                                                     02/05/2019 2.317,00  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    00280    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    RIO MEIER COM.DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA 31.890.783/0001-50  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO.  | 
                                                     02/05/2019 28.739,15  | 
                                                      | 
                                                    ||
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                                                    00279    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    PLACIDO COMERCIAL LTDA - ME. 03.132.196/0001-66  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO.  | 
                                                     02/05/2019 45.006,63  | 
                                                      | 
                                                    ||
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                                                    00278    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO  | 
                                                     02/05/2019 23.026,22  | 
                                                      | 
                                                    ||
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                                                    0277    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICO E HOSPIT 01.012.073/0001-66  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL , DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO.  | 
                                                     02/05/2019 7.926,00  | 
                                                      | 
                                                    ||
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                                                    00276    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICO E HOSPIT 01.012.073/0001-66  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO.  | 
                                                     02/05/2019 19.601,04  | 
                                                      | 
                                                    ||
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                                                    2º TA CTT Nº 9989/2017    ADITIVO DE PRAZO E PREÇO  | 
                                                    
                                                    VIRGINIA LUCIA GONCALVES GALLO ***083770-**  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA À RUA VEREADOR CARRIÇO - CABO FRIO/RJ, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA.  | 
                                                     02/05/2019 45.271,80  | 
                                                    02/05/2019  02/05/2022  | 
                                                    ||
| 
                                                    00249    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    NEOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI 09.581.768/0001-70  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tendo em vista o que restou apurado nos autos, com base no Parecer Jurídico, RATIFICO a dispensa de licitação em favor da empresa NEOFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 09.581.768/0001-70, no valor global de R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) para atendimento da medida judicial nos autos do processo 001550-61.2017.8.19.0011, para fornecimento gratuito do medicamento TECFIDERA à requerente ALINE MACEDO ROCHA, CPF: 140.811.867-07, portadora de esclerose múltipla.  | 
                                                     29/04/2019 82.656,00  | 
                                                      | 
                                                    ||
| 
                                                    001    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    IRMANDADE DE SANTA IZABEL DE CABO FRIO 30.590.574/0001-28  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO Nº 001/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CABO FRIO E A EMPRESA IRMANDADE SANTA IZABEL, PARA SERVIÇOS DE UTI OBSTÉTRICA DE ISOLAMENTO PARA A PACIENTE ANA CAROLINA DE JESUS BRITO, GESTANTE DE ALTO RISCO.  | 
                                                     25/04/2019 80.000,00  | 
                                                    25/04/2019  25/10/2019  | 
                                                    ||
| 
                                                    001    ADITIVO DE PRAZO  | 
                                                    
                                                    A.S.GUERSON REFRIGERACAO -ME 07.713.893/0001-61  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, conforme especificacões técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I.  | 
                                                     05/04/2019 0,00  | 
                                                    06/04/2019  06/04/2020  | 
                                                    ||
| 
                                                    001    ADITIVO DE PRAZO  | 
                                                    
                                                    A.S.GUERSON REFRIGERACAO -ME 07.713.893/0001-61  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, conforme especificacões técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I.  | 
                                                     04/04/2019 599.703,00  | 
                                                    04/04/2019  04/04/2020  | 
                                                    ||
| 
                                                    5º TA CTT Nº 030/2014    ADITIVO DE PRAZO E PREÇO  | 
                                                    
                                                    LUCIANO DOS SANTOS CORDEIRO ***242777-**  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA TRÊS, Nº 246, BAIRRO VILA DO SOL, CIDADE CABO FRIO/RJ, COM INSTALAÇÃO DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA).  | 
                                                     28/03/2019 74.175,18  | 
                                                    28/03/2019  27/03/2022  | 
                                                    ||
| 
                                                    001    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA. 86.751.658/0001-50  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS DIGITAIS CONTINUADAS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO, PLANEJAMENTO, MIGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LEGADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVA E EVOLUTIVA.  | 
                                                     13/02/2019 101.880,00  | 
                                                    13/02/2019  13/02/2020  | 
                                                    ||
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                                                    ATA 01-2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA CIA LTDA EP 28.526.101/0001-10  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Registro de Preços para fornecimento de Agua Mineral e Gás GLP-P13, para atender a Secretaria Municipal de Saúde  | 
                                                     08/01/2019 52.050,00  | 
                                                    08/01/2019  08/01/2020  | 
                                                    ||
| 
                                                    ATA 02-2018    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    L.M. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA EIRE 15.564.843/0001-98  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Registro de Preços para fornecimento de Agua Mineral e Gás GLP-P13, para atender a Secretaria Municipal de Saúde  | 
                                                     08/01/2019 81.865,00  | 
                                                    08/01/2019  08/01/2020  | 
                                                    ||
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                                                    002    ADITIVO DE PREÇO  | 
                                                    
                                                    M. PORCIUNCULA SILVA INFORMATICA ME 14.957.985/0001-52  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, transportes, hospedagens, alimentação, inscrições em eventos.  | 
                                                     02/01/2019 134.214,21  | 
                                                      | 
                                                    ||
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                                                    1º TA CTT Nº 086/2017    ADITIVO DE PRAZO E PREÇO  | 
                                                    
                                                    MARCELO ALMEIDA DUTRA ***026762-**  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO, À RUA OLINDA, Nº 352 PALMEIRAS CABO FRIO/RJ, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.  | 
                                                     02/01/2019 103.250,04  | 
                                                    02/01/2019  31/12/2021  | 
                                                    ||
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                                                    055    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI 26.651.036/0001-29  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde.  | 
                                                     21/12/2018 103.933,00  | 
                                                    21/12/2018  19/06/2019  | 
                                                    ||
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                                                    054    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 07.309.478/0001-47  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde.  | 
                                                     21/12/2018 134.550,00  | 
                                                    21/12/2018  19/06/2019  | 
                                                    ||
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                                                    052    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde.  | 
                                                     21/12/2018 462.368,00  | 
                                                    21/12/2018  19/06/2019  | 
                                                    ||
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                                                    051    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23.504.746/0001-38  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde.  | 
                                                     21/12/2018 2.525.129,30  | 
                                                    21/12/2018  19/06/2019  | 
                                                    ||
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                                                    050    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    M4X COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09.087.070/0001-01  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde.  | 
                                                     21/12/2018 2.083.000,50  | 
                                                    21/12/2018  19/06/2019  | 
                                                    ||
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                                                    049    CONTRATO ORIGINAL  | 
                                                    
                                                    SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde.  | 
                                                     21/12/2018 1.701.669,50  | 
                                                    21/12/2018  19/06/2019  | 
                                                    ||
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                                                    017    ADITIVO DE ACRÉSCIMO  | 
                                                    
                                                    CASA DO EDUCADOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 17.417.087/0001-08  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2018 - Constitui objeto do presente termo aditivo realizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor total originário de cada item, referente ao aditamento de quantitativo para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  | 
                                                     18/10/2018 64.435,25  | 
                                                    18/10/2018  | 
                                                    ||
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                                                    01    ADITIVO DE PRAZO  | 
                                                    
                                                    HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGI 32.541.948/0001-40  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 01/2017 - Por este instrumento e na melhor forma de direito os contratantes acima mencionados, aditam como de fato tem aditado a Cláusula Sexta do convênio original pelo período de 09 (nove) meses, ou seja, 02.07.2019.  | 
                                                     02/10/2018 0,00  | 
                                                      | 
                                                    ||
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                                                    01    ADITIVO DE PRAZO  | 
                                                    
                                                    HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGI 32.541.948/0001-40  | 
                                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 01/2017 - Por este instrumento e na melhor forma de direito os contratantes acima mencionados, aditam como de fato tem aditado a Cláusula Sexta do convênio original pelo período de 09 (nove) meses, ou seja, 02.07.2019.  | 
                                                     02/10/2018 0,00  | 
                                                    02/10/2018  02/07/2019  | 
                                                    
PREFEITO(A)
Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?